往期目录
《新金融世界》2024年11期
财经视界
绩效视角下的高职院校预算管理探究
刘芳婧1-3
投资公司预算管理常见问题及改进对策
彭元军4-6
基于全面预算管理的国有电力企业成本控制策略
沈哲秀7-9
国有企业预算绩效管理问题与应对策略
谢维10-12
煤炭企业财务管理内部控制体系的构建与风险防范措施
颜宗光13-15
试述企业内部控制发展的瓶颈及改进
莫然16-18
汽车零部件企业内部控制现状与优化建议
陈燕华19-21
简析中小企业财务会计向管理会计转型存在的问题及对策
何海燕22-24
事业单位预算绩效管理中存在的问题与对策分析
朱子淳25-27
国企业财融合中的资金管理与流动性风险控制措施思考
刘凤春28-30
财经视界
当前财务管理政策下高速公路企业资金管理的实践举措
裴宝龙31-33
烟草企业财务监督与综合监督整合探析
易婵斌34-36
事业单位预算内外资金管理效率提升路径
韩琳琳37-39
事业单位会计信息化建设与创新
齐慧珠 梁强勋40-42
建设单位在项目实施阶段的成本控制问题及应对策略
王燕43-45
国企财务管理与内部控制体系建设研究
许维思46-48
基于绩效管理的财政专项资金监控体系构建探究
潘姝霞49-51
基于创新驱动背景的企业经营管理模式探究
刘利卫52-54
国有企业经济责任审计协同的研究
屈萱敏55-56,59
建设工程招标采购风险及管控优化路径分析
刘天57-59
金融科技
财务共享服务模式下的会计核算问题探讨
包立宏60-62
数字化时代制造企业业财融合改革探究
赵雪63-65
会计信息化背景下企业财务管理优化分析
邓庆丰66-68
财务共享服务对国有企业财务管理的影响研究
吕桂锋69-71
对信息化环境下民办高校内部控制体系建设的研究
沈思清72-74
引进大数据技术实现内部审计提质增效的策略探讨
王月清75-77,80
财务共享模式下国有企业内部控制优化研究
孙自勤78-80
农业科研事业单位财务管理信息化建设问题及优化对策
杨帆81-83
建筑企业财务信息化建设路径
娄晓萍84-86
企业成本控制的大数据驱动方法
罗夏冰87-89
金融科技
面向企业成本管理信息化建设的策略研究
施毓敏90-92
大数据背景下的企业财务风险防控
叶琳琳93-95
浅谈企业财务信息化建设对财务合规管理价值与对策
杨虹96-98
大数据时代国有企业财务管理信息化建设思路研究
蔡桂凤99-101
人工智能助力企业财务风险管理
陈柳102-104
会计信息化对企业财务管理的影响及对策
曹海涛105-107
人工智能对会计行业人力资源管理的影响
马艳敏108-110
管理会计信息化在上市公司中的应用
刘晓玉111-113
数字化转型背景下企业财会流程优化策略
张晓辉114-116
财务共享服务在企业财务管理中的应用探析
茹茜117-119
管理实务
绩效考核对国企经营管理的重要性及有效开展对策研究
崔艳琳120-122
法务会计在企业发展中的促进作用
冯霞123-125
会计集中核算应用过程中存在的问题及解决措施探讨
李娟126-128
建筑企业增值税管理中的风险防控对策
刘仙萍129-131
经营分析在企业决策中的应用探究
吕国敏132-134
公立医院医用耗材管理内部审计研究
王艳 仇嘉 徐莉娅 马媛蕊 李增琴135-137,141
大数据时代注册会计师审计风险问题探究
郭珂君138-141
企业推进战略会计的思考与具体实施策略研究
余羽142-144
企业实施预算绩效管理的难点及应对策略
袁丹丹145-147
医院成本核算范围与口径探讨
张改玲148-150
管理实务
高新技术企业研发费用加计扣除税务风险控制策略
钟燕华151-153
事业单位财政预算支出项目绩效管理的难点探讨
韦柳麦154-156
企业预算管理中费用支出的控制
周伟157-159,163
基于业财融合视域简析企业财务管理的转型实践
顾齐全160-163
会计集中核算的企业财务管理优化策略探讨
蔡成勋164-166
开发性金融参与企业融资环节的问题与策略
关文琪167-169
财务报表分析局限性的成因
郭文秀170-172
会计师事务所转制对审计质量的影响研究
口惠黠173-175
以问题为导向的内部审计整改创新实践
王红176-178,182
提升社区卫生服务中心会计工作质量的路径探讨
侯敬179-182
管理实务
现代企业税务管理中的问题分析与完善建议
李颖183-185
银行经营
彩票行业人力资源管理现状及发展对策
苏畅186-188,195
中小银行数字化转型面临问题与对策探究
刘新斌189-191,195
聚焦保险公司业财融合,提升公司财务管理能力
龚文钊192-195
上市公司股权激励存在的问题与对策分析
罗元佼196-198
财务监管
企业内部控制管理策略与财务风险的防范路径
徐方199-201,205
加强财务内部控制,助推国有企业长远发展
邱继红202-205
煤炭企业成本控制中精细化管理的应用
贺德志206-208
中小企业内部会计控制的若干问题与对策研究
李艳209-211,218
探索高校审计有效监督的途径
李仲科212-214,218
财务监管
中小企业内部控制问题与对策研究
赵琛215-218
对加强行政事业单位内部控制评价与监督的思考
张保华219-221
财务会计对公司管理及经济效益提升的影响研究
王蓓222-224
关于行政事业单位内部控制体系建设与完善的思考
丁清华225-227
企业全面成本管控体系的建构策略
何冬228-230
并购背景下的财务整合管理挑战与对策
徐俊梅231-233
我国内部审计存在的问题及对策研究
廖慧234-236
企业成本控制的财务策略研究
刘子昆237-239
医院经济管理中的成本控制与绩效评估研究
赵莹 曾丽240-242