往期目录
《新金融世界》2024年09期
财经视界
实施业财融合助力企业财务管理转型升级
严芳1-3
房地产企业业财融合现状及推进策略研究
王茜4-6
强化全面预算管理助推国有企业高质量发展
孙婧萌7-9
浅谈中小民营制造企业的成本管理
张丽丽10-12
企业业财融合的难点及突破策略探析
刘静13-15
关于加强公立医院固定资产管理的思考
吕士成16-18
制造企业存货管理存在的问题及改进措施——以C公司为例
徐旺19-21
事业单位优化预算绩效管理的路径研究
赵影22-24
金融科技
关于提升现代企业财务管理信息化建设水平的路径探讨
柳舒媛25-27
论企业财务信息化建设的重要性与实践路径
和玲玲28-30
金融科技
企业财务数字化转型的影响因素及实现路径
厉丽丹31-33
现代职业院校会计信息化现状与对策探讨
王妍34-36
新医改下县域医共体财务共享中心构建的探讨
刘新亮37-39
信息化环境下企业会计核算工作优化策略研究
吴广40-42
基于预算一体化视角谈事业单位的全面预算管理
凌桂红43-45
信息化时代医院固定资产管理的创新发展
宋琪琪46-48
建筑施工企业财务共享中心的建立与优化策略
汤淼49-51
数智时代会计信息化对企业财务管理的影响
李文秀52-54
国有企业会计集中核算下的财务管理策略研究
周婷55-57
预算管理一体化对事业单位会计核算的影响
常月琳58-60
管理实务
供电企业财务信息化建设策略探究
常金国 温振杰 张瀚艺61-63
外部审计视角下的企业内控优化探讨
王璐琦64-66
工程设计企业项目全过程成本管理
熊莉娜67-69
供电企业全面预算管理绩效评价方法及应用
郝慧 胡玥 王中朋70-72
全面预算管理在企业成本控制中的价值探讨
赵温会73-75
探讨事业单位预决算管理中的问题及对策
范丽珺76-78
资金管理优化对企业流动性的影响
何爽79-81
关于加强事业单位固定资产管理的若干思考
李雪82-84
公益类事业单位会计核算不足与优化策略分析
张慧慧85-86,89
中学财务风险管理及应对策略探讨
申巧87-89
管理实务
论如何提升企业财务资金管理水平
尹辉90-92
企业固定资产管理与控制措施
袁会磊93-95
加强预算绩效管理提升行政事业单位财务管理水平
周蕾96-98
汽车企业研发成本管控问题分析
王伟99-101
大数据背景下中小银行经济责任审计信息化路径研究
谭夏媚102-104
我国中小企业内部会计控制问题分析
吕俏105-107
员工培训与开发对组织绩效的影响分析
黄阳108-110
试分析企业融资决策及治理效能关系
柳士红111-113
财务信息化对化工企业内部控制机制的优化影响研究
张文豪114-116
企业财务管理中的金融投资风险及防范策略探讨
唐立文117-119
管理实务
集团企业实施业财融合的重要性和实践途径
李拓120-122
高质量发展背景下公立医院财务管理的创新思路
陈煜轩123-125
业财融合背景下制造企业成本管理研究
徐子淇126-128
事业单位全面预算管理现状及优化建议
孟洁129-131
全过程财务评价体系在县供电企业中的应用价值
盛喜照 黄显龙 孔玉谦132-134
银行经营
保险公司推进业财融合的难题与解决策略分析
何大鹏135-137
国有企业投融资管理优化思路探索
曹玲138-140
农村商业银行推进全面预算管理的动因、阻碍及应对策略
沈笑笑141-143,146
建筑施工企业供应链金融应用与风险控制探讨
于涛144-146
数字经济对地方经济发展的影响及应对策略
李娟147-149
银行经营
银行参与重整过程中的债权人保护策略与实践
胡超凡150-152
刍议企业投融资风险管理中的不足与完善策略
周晓燕153-155
数字化转型对商业银行经营管理的影响及策略探讨
吕书良156-158,162
金融供给侧结构性改革环境下企业债券违约防范机制研究
夏云野159-162
财务监管
打造研究型审计团队培养守正创新审计人才
黄扬泰163-165
企业财务内部控制问题分析
胡丽萍166-168
浅谈事业单位加强财税管理内部控制的路径
吴明珠169-171
物流企业运输成本控制策略分析
高敏172-174
资产价值零损失目标下的企业资产管理优化研究
宫婷婷175-177
全额拨款事业单位财务内部控制的重点方面分析
何美芸178-180
财务监管
论基层事业单位内部控制存在的问题与完善策略
郏金鑫181-183
新形势下社区卫生服务中心财务内部控制策略思考
李丽184-186
风控视角下集团企业内部控制体系的完善探究
王巧静187-189
企业资金管理的问题与策略
王丽琴190-192
水利单位固定资产管理的现状分析与优化对策
张敏193-195
事业单位业财融合实践路径研究
徐苑芳196-198
结合预算绩效管理加强中小学校内控建设
李芳199-201,205
关于医院财务风险控制中内部审计作用及完善对策的思考
葛健202-205
关于完善制造企业内部控制制度的思考
徐柯206-208
地方政府财政运行综合绩效评价体系探索与实践——以A县为例
吴绍武209-211
财务监管
加强成本管理助力餐饮企业实现降本增效
宿金凤212-214
房地产企业财务战略管理问题与对策研究
吴妙聪215-217
风险导向下建筑集团企业财务内控体系建设研究
周静娅218-220
浅谈铁路运输企业实施精细化成本管理
李学谦221-223
以岗位设置为抓手助推中医院高质量发展
刘海芹224-226
医疗机构医保基金财务管理问题及其对策探析
王艳花227-229
完善内部控制制度,助力医保基金稳定运行
胡旭龙230-232,239
国有发电企业内控合规体系建设的具体思路探讨
胡平233-235,239
大数据背景下医院内部审计现状及优化路径
周晓丹236-239
制造企业成本管理的常见问题及对策探析
方娟240-242