往期目录

《理财》2025年19期

理财》2025年19期
国家审计
大数据审计赋能政府审计工作初探
郭庆10-12
浅谈绩效审计在行政事业单位审计中的应用与优化
宋洁娟13-15
基层财政预算执行审计存在的问题及对策研究
王运丹16-18
地方国有企业审计存在的问题及建议
朱艳平19-20
内部审计
企业内部审计与风险管理的协调和整合研究
李书红21-23
铁路企业开展研究型审计的思路与方法研究
李澄24-26
内部审计视角下企业财务审计向效益审计延伸方法浅析
陆必莉27-29
基于大数据分析的企业财务内部审计模式创新与实践
张海明30-32
能源行业国有企业内部审计助力"双碳"目标实现路径研究
陶业妹33-35
国有企业智慧审计体系初探
于艳芹36-38
内部审计
物流企业内部审计存在的问题及其对策
游吉宁 欧斐璐39-41
社会审计
基于税务审计视角下的企业税收合规管理研究
王向阳42-44
基于风险导向的会计师事务所审计质量控制研究
胡芳45-47
会计师事务所审计路径优化研究
何春48-50
财务
国有企业数智化财务共享中心建设研究
雷醒51-53
财务共享模式下企业成本费用控制研究
盖新栋54-56
线上支付方式在医院财务管理中的应用
黎晓兰57-59
地质勘查单位财务管理信息化建设的实践与探索
刘云霞60-62
企业财务报销过程中的内部控制与合规性研究
周倩芸63-65
债务融资期限结构与企业财务风险关系研究
李风超66-68
财务
事业单位财务预算管理优化研究
刘志超69-71
业财融合在房地产企业财务管理中的应用措施分析
孟瑶72-74
管理
集团企业资金集中管理与风险防控机制研究
李泓75-77
新文科背景下培养"审计+制造工程"复合型人才技能体系分析
叶忠明 段宇航 周晨78-81
数字化背景下科研事业单位财会监督职能强化研究
任彦君82-84
上市公司会计核算规范化管理存在的问题及其解决策略
何霞85-87
内部控制对企业成本管理效率的影响研究
马香香88-90
行政事业单位内部控制中存在的问题与解决对策
张娟91-93
业财融合视角下中小企业财务管理转型研究
周昭英94-96
税务
房地产企业纳税筹划及其风险防控研究
刘杰军97-99
税务
PPP项目税务管理研究
刘娜100-102

发布日期:2025-08-01