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《理财》2024年15期

《理财》2024年15期
卷首
河南省审计厅出台审计整改督促检查工作办法
1
要闻
深化质效提升 服务保障中国式现代化建设河南实践——访河南省审计厅厅长赵喜林
王雅洁4-5
一线
"四项贯通"高位推动审计整改工作
白虹6
洛阳市审计局优秀年轻干部到产业一线挂职锻炼
李俊6-7
平顶山市审计局开展集中研讨交流提升审计质效
黑相伟7-8
抓好"三个坚持"扎实推进服务型行政执法建设
胡恩玲8
借助审计项目进点会 促进"审计+普法"双提升
雒玲9
以廉促审 以廉提质 充分发挥审计监督服务保障作用
吕亚楠9-10
西峡农商银行内审工作扎实有效
杨红伟 何娜10
审计
上市公司财务报表审计与内部控制审计的整合研究
胡颖11-13
审计
大数据环境下基层医疗机构内部审计建设路径
马耀文14-16
新时代国有企业内部审计转型思考
胡琰17-18
房地产开发企业税务审计的风险与应对策略研究
汪颖19-21
新时期行政事业单位内部审计的常见问题及解决措施
张静琨22-24
财会
大数据对企业会计信息质量的影响探究
张静25-27
企业应收账款的风险问题研究
王静28-30
数字经济背景下政府会计数字化转型分析
郑筱敏31-33
国有融资担保公司财务风险管控措施分析
李雪莹34-36
论土地整治项目的会计收入成本核算
罗歆37-39
智慧财务驱动企业数字化转型的探索与实践
张帅腾40-42
财会
汽车企业财务共享服务中心建设实践探索——以A汽车公司为例
李峰43-45
业财融合背景下建筑企业会计信息化建设研究
刘冰46-48
企业破产清算的会计问题探索
万岱49-51
运营管理视角下我国剧院财务控制问题研究
卢光远 陈珈羽52-54
汽车销售服务4S店财务管理现状与优化策略
周艳梅55-57
公立医院医用耗材精细化财务管理探讨
李乐58-60
管理
从单位需求视角探究人才体系建设
杨玉成61-63
中小企业财务内控管理中存在的问题与对策
陈思扬64-66
H公司绩效评价体系存在的问题与对策分析
刘雯67-69
企业多元化发展战略研究——以X企业为例
郑欣70-72
管理
国有企业基建专项资金财务管理策略探讨
马希兴73-75
事业单位绩效考核优化策略探析
陈楠76-78
全面预算管理在企业财务内部控制中的应用
张炜敏79-81
私募股权基金投资风险及控制建议
张芮82-84
物业管理企业成本的特点与管控策略
许灵灵85-87
税务
大数据背景下企业的税务风险管控措施
孟龙88-90
企业纳税筹划及合理规避纳税风险探讨
张艳91-93
经济
加强人才队伍建设推动区域经济高质量发展
王瑞94-96
世界经济格局变化的影响因素
洪艳红97-99
风采
我的审计初体验
吴书贤100
信息窗
信息窗
101-103
百草园
母亲的教诲
邱志强104
 

发布日期:2024-10-12