往期目录
《陆家嘴》2025年02期
业财融合
业务正规化与财务优化的协同机制
程书凤
0013-0015
财务管理与经营决策的协同
黄桂华
0016-0018
数字化转型中的财务共享中心:技术与管理挑战
康蜀娥
0019-0021
营运资金管理与现金流策略
王兴
0022-0024
数字化转型背景下上市公司业财融合的挑战与机遇
王晓林
0025-0027
全流程数智化革新赋能财务转型升级
王雅迪
0028-0030
财务管理与财务决策的协同
徐静
0031-0033
成本管控与绩效考核的财务一体化
朱克元
0034-0036
资产管理在财务内部控制中的作用路径
朱鹏
0037-0039
系统化财务管理与全面预算的结合
郎磊
0040-0042
内部控制与团队建设:提升财务体系健全性
刘盼
0043-0045
算账经营提升业财融合效益的路径
鲁进利
0046-0048
数字经济时代业财融合视角下的学校财务分析
王雯
0049-0051
经济驱动
新形势背景下行政事业单位国有资产治理水平和治理能力的提高
王守飞
0061-0063
新收入准则下税会差异的应对策略
杨蓉
0064-0066
个人所得税在中央企业财务规划中的角色
易畅
0067-0069
行政事业单位内部控制建设的挑战与解决策略
张颖
0070-0072
融资决策中的风险评估与管理
赵芳
0073-0075
会计师事务所财务报表质量的影响因素与控制
程莹
0076-0078
国有企业债券融资现状及风险防控措施
何平
0079-0081
经济驱动
国有企业资产重组的风险与对策
卢水芳
0082-0084
审计过程中风险识别技术的应用
彭敏
0085-0087
税收筹划在全面管理中的重要性
谢凤
0088-0090
企业财务合规性风险管理中的主要问题及其防范策略
谢婧博
0091-0093
事业单位财务监督的创新路径
赵军
0094-0096
企业赋能
管理会计助力企业决策优化
宋博
0110-0112
国有企业资金预算与资产管理的整合
田中一
0113-0115
财务报表分析在国有企业成本控制中的应用
谢婷婷
0116-0118
企业内部控制与风险管理问题
许蔚超
0119-0121
内部控制对企业风险管理的影响及其审计效果
张倩
0122-0124
企业财务管理中税务筹划的策略
张淑君
0125-0127
企业财务会计管理工作提质增效的路径
唐必建
0128-0130
股权转让对企业财务管理的影响
曹煊
0131-0133
上市公司租赁财务合规的实践
产慧娟
0134-0136
国有企业预算管理与财务内部控制的优化
陈毅军
0137-0139
国有企业人力资源培训的新模式
郭利群
0140-0142
财务制度框架下公司内部控制机制的建立与实践
贾欣旎
0143-0145
纳税筹划在企业财务管理中的应用
李俊富
0146-0148
关于国有企业预算管理问题的思考
欧亚利
0149-0151
市场导向
建材公司内部审计对风险管理的作用及效果
李斌
0162-0164
市场导向
建设工程审计过程中的资源利用策略与审计实施要点
龙小林
0165-0167
内部控制体系在建筑行业风险管控中的作用
王思雷
0168-0170
财务分析在医药行业成本控制中的作用
吴艳芳
0171-0173
建筑施工企业资金管理风险及防范措施
张陆
0174-0176
物价调整对医院内部控制和财务审计的影响评估
张琦
0177-0179
新环境下医药企业营销策略的创新
陈敏
0180-0182
房地产开发商融资模式优化与风险管控
董明立
0183-0185
公立医院全面预算管理流程及成本控制之路
黄丹林
0186-0188
出版社财务风险内部控制体系的构建与完善
兰天
0189-0191
光伏行业数字化转型下的财务智能生态系统构建与绩效评估——基于SRM、CRM与智慧结账的整合视角
赵芹
0192-0194